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內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳部門2024年部門預(yù)算公開報告
來源:內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳   發(fā)布時間:2024-03-22 16:53:33   打印
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第一部分??內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳部門概況

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一、主要職能

內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳是自治區(qū)人民政府主管工業(yè)和信息化工作的綜合部門。

(一)貫徹國家和自治區(qū)關(guān)于新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,擬訂并組織實施自治區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調(diào)解決自治區(qū)新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。

(二)監(jiān)測分析自治區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢,發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議;負(fù)責(zé)工業(yè)運行中煤電油運綜合協(xié)調(diào)工作,研究擬定全區(qū)發(fā)電企業(yè)年度發(fā)電量預(yù)期調(diào)控目標(biāo)、電力市場建設(shè)方案及年度實施計劃。

(三)負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、中央和自治區(qū)財政性建設(shè)資金安排的建議,按規(guī)定權(quán)限審核報送屬于國務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)的項目,核準(zhǔn)、備案自治區(qū)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目。指導(dǎo)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)的運行和協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)相關(guān)工作。

(四)根據(jù)自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,提出傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議。擬訂工業(yè)和信息化年度發(fā)展計劃并組織實施,制定重點行業(yè)準(zhǔn)入制度,組織實施工業(yè)布局調(diào)整。負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域的行業(yè)管理。依法履行自治區(qū)鹽業(yè)主管機構(gòu)的行業(yè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)全區(qū)民用爆炸物品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。

(五)指導(dǎo)工業(yè)綠色發(fā)展。擬訂自治區(qū)工業(yè)能源節(jié)約、資源綜合利用、自愿型清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策及規(guī)劃并組織實施。組織實施工業(yè)綠色發(fā)展重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作。

(六)負(fù)責(zé)工業(yè)和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè),推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合。參與有關(guān)國家、自治區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)科技重大專項,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)的質(zhì)量管理和品牌培育。

(七)組織協(xié)調(diào)振興裝備制造業(yè)工作,組織擬訂技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策,依托國家和自治區(qū)重點工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項的實施,推進(jìn)技術(shù)裝備國產(chǎn)化,指導(dǎo)引進(jìn)技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新,推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(八)負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域信息化工作。推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全。指導(dǎo)通訊網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)資源共建共享。負(fù)責(zé)電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運行、管理。

(九)負(fù)責(zé)中小企業(yè)及非公有制工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)。擬訂促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施。

(十)負(fù)責(zé)除軍事系統(tǒng)外全區(qū)無線電管理工作。管理自治區(qū)無線電監(jiān)測站及無線電管理盟市派出機構(gòu)。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)20個,包括辦公室、人事處、政策法規(guī)處、經(jīng)濟(jì)運行局、投資規(guī)劃處、節(jié)能與綜合利用處、科技電子處、化學(xué)工業(yè)處、冶金建材工業(yè)處、裝備工業(yè)處、消費品工業(yè)處、民爆處、信息化和軟件服務(wù)業(yè)處、工業(yè)園區(qū)處、中小企業(yè)局、無線電管理委員會辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察組、機關(guān)黨委及離退休人員工作處。部門下屬單位包括:自治區(qū)工信廳本級及下設(shè)獨立預(yù)算單位共有16家,其中:財政撥款的行政單位11家,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為1家,公益一類事業(yè)單位為4

三、部門預(yù)算單位

預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計16家,具體包括:工信廳部門本級、節(jié)能監(jiān)察中心自治區(qū)無線電監(jiān)測站等見單位情況表

單位情況表

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

1

內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳本級

財政撥款的行政單位

2

內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察保障中心(自治區(qū)二輕聯(lián)社)

公益一類事業(yè)單位

3

內(nèi)蒙古自治區(qū)中小企業(yè)公共服務(wù)中心

公益一類事業(yè)單位

4

內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展促進(jìn)中心

公益一類事業(yè)單位

5

內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室大興安嶺林區(qū)無線電監(jiān)測站

公益一類事業(yè)單位

6

內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電監(jiān)測站

參照公務(wù)員法管理

的事業(yè)單位

7

內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室赤峰市管理處

參照公務(wù)員法管理

的事業(yè)單位

8

內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室通遼市管理處

參照公務(wù)員法管理

的事業(yè)單位

9

內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室呼倫貝爾市管理處

參照公務(wù)員法管理

的事業(yè)單位

10

內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室興安盟管理處

參照公務(wù)員法管理

的事業(yè)單位

11

內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室包頭市管理處

參照公務(wù)員法管理

的事業(yè)單位

12

內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室巴彥淖爾市管理處

參照公務(wù)員法管理

的事業(yè)單位

13

內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室鄂爾多斯市管理處

參照公務(wù)員法管理

的事業(yè)單位

14

內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室阿拉善盟管理處

參照公務(wù)員法管理

的事業(yè)單位

15

內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室錫林郭勒盟管理處

參照公務(wù)員法管理

的事業(yè)單位

16

內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室烏蘭察布市管理處

參照公務(wù)員法管理

的事業(yè)單位

17

內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室烏海市管理處

參照公務(wù)員法管理

的事業(yè)單位

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第二部分??部門預(yù)算安排情況說明

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一、預(yù)算收支情況的總體說明

部門預(yù)算收入總計162737.43萬元,其中一般公共預(yù)算撥款收入161829.08萬元上年結(jié)轉(zhuǎn)908.34萬元;預(yù)算收入大幅增加的原因主要是2024年度財政將對下轉(zhuǎn)移支付的重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金15億元全部放在了工信廳本級部門年初預(yù)算中

部門預(yù)算支出總計162737.43萬元,其中:基本支出5556.08萬元,占比3.41%主要用于在職人員工資、社保、機關(guān)運行經(jīng)費、辦公樓及附屬設(shè)施運行維護(hù)和離、退休人員經(jīng)費等;項目支出157181.34萬元,占比96.59%。主要用于重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的匯企直達(dá),普通項目資金的業(yè)務(wù)用房及專用設(shè)備運維、信息化平臺運行維護(hù)、綜合業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)保障、無線電監(jiān)管、食鹽儲備等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算撥款收支情況說明

(一)財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收161829.08萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)908.34萬元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.社會保障和就業(yè)支出937.88萬元,主要用于人才引進(jìn)、在職人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金社保繳納以及離退休人員的補貼等;

2.資源勘探工業(yè)信息等支出161070.99萬元,主要用于重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的支出、辦公樓及附屬設(shè)施運行維護(hù)、信息化平臺運行維護(hù)、工信廳綜合業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)保障、無線電監(jiān)管、食鹽儲備等支出;

3.衛(wèi)生健康支出類329.02萬元,主要用于繳納醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補貼等支出;

4.住房保障類368.47萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金單位部分。??

三、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算的情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算的情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算

五、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算的情況說明

財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算161.3萬元

(一)因公出國(境)費用0萬元,上年預(yù)算無變化;

(二)公務(wù)接待費2.3萬元主要是由于上年度中央巡視和各項檢查較多,預(yù)計今年會比去年活動經(jīng)費降低

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費159萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,與上年度相同;公務(wù)用車運行維護(hù)159萬元

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第三部分??其他公開事項說明

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一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2024年,我廳機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算609.74萬元,較上年增加的主要原因是差旅費及運維費用增加。

二、“政府采購計劃”預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額5530.44萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算2981.3萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算2549.14萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用和增量情況說明

資產(chǎn)分類

數(shù)

公務(wù)用車

13

248萬元

四、部門組織征收收入計劃

預(yù)算單位

收費項目

收入分類科目

無線電管理機構(gòu)

無線電頻率

占用費

2150508

280萬元

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第四部分 ??名詞解釋

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一、一般公共預(yù)算財政撥款收入:是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十一、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

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第五部分 ??部門預(yù)算公開表

備注:

1、預(yù)算公開表見附件

2、按預(yù)算公開編制要求,預(yù)算公開報告及公開表的 計數(shù)單位為萬元,而預(yù)算編制是以元為計數(shù)單位,因此小數(shù)點后第二位存在四舍五入的差異。

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