第一部分??內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳部門概況
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一、主要職能
內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳是自治區(qū)人民政府主管工業(yè)和信息化工作的綜合部門。
(一)貫徹國家和自治區(qū)關(guān)于新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,擬訂并組織實施自治區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調(diào)解決自治區(qū)新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。
(二)監(jiān)測分析自治區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢,發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議;負(fù)責(zé)工業(yè)運行中煤電油運綜合協(xié)調(diào)工作,研究擬定全區(qū)發(fā)電企業(yè)年度發(fā)電量預(yù)期調(diào)控目標(biāo)、電力市場建設(shè)方案及年度實施計劃。
(三)負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、中央和自治區(qū)財政性建設(shè)資金安排的建議,按規(guī)定權(quán)限審核報送屬于國務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)的項目,核準(zhǔn)、備案自治區(qū)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目。指導(dǎo)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)的運行和協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)相關(guān)工作。
(四)根據(jù)自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,提出傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議。擬訂工業(yè)和信息化年度發(fā)展計劃并組織實施,制定重點行業(yè)準(zhǔn)入制度,組織實施工業(yè)布局調(diào)整。負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域的行業(yè)管理。依法履行自治區(qū)鹽業(yè)主管機構(gòu)的行業(yè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)全區(qū)民用爆炸物品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。
(五)指導(dǎo)工業(yè)綠色發(fā)展。擬訂自治區(qū)工業(yè)能源節(jié)約、資源綜合利用、自愿型清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策及規(guī)劃并組織實施。組織實施工業(yè)綠色發(fā)展重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作。
(六)負(fù)責(zé)工業(yè)和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè),推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合。參與有關(guān)國家、自治區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)科技重大專項,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)的質(zhì)量管理和品牌培育。
(七)組織協(xié)調(diào)振興裝備制造業(yè)工作,組織擬訂技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策,依托國家和自治區(qū)重點工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項的實施,推進(jìn)技術(shù)裝備國產(chǎn)化,指導(dǎo)引進(jìn)技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新,推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(八)負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域信息化工作。推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全。指導(dǎo)通訊網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)資源共建共享。負(fù)責(zé)電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運行、管理。
(九)負(fù)責(zé)中小企業(yè)及非公有制工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)。擬訂促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施。
(十)負(fù)責(zé)除軍事系統(tǒng)外全區(qū)無線電管理工作。管理自治區(qū)無線電監(jiān)測站及無線電管理盟市派出機構(gòu)。
二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)20個,包括辦公室、人事處、政策法規(guī)處、經(jīng)濟(jì)運行局、投資規(guī)劃處、節(jié)能與綜合利用處、科技電子處、化學(xué)工業(yè)處、冶金建材工業(yè)處、裝備工業(yè)處、消費品工業(yè)處、民爆處、信息化和軟件服務(wù)業(yè)處、工業(yè)園區(qū)處、中小企業(yè)局、無線電管理委員會辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察組、機關(guān)黨委及離退休人員工作處。本部門下屬單位包括:自治區(qū)工信廳本級及下設(shè)獨立預(yù)算單位共有16家,其中:財政撥款的行政單位11家,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為1家,公益一類事業(yè)單位為4家。
三、部門預(yù)算單位
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計16家,具體包括:工信廳部門本級、節(jié)能監(jiān)察中心、自治區(qū)無線電監(jiān)測站等。(詳見單位情況表)
單位情況表
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳本級 |
財政撥款的行政單位 |
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2 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察保障中心(自治區(qū)二輕聯(lián)社) |
公益一類事業(yè)單位 |
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3 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)中小企業(yè)公共服務(wù)中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
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4 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展促進(jìn)中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
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5 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室大興安嶺林區(qū)無線電監(jiān)測站 |
公益一類事業(yè)單位 |
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6 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電監(jiān)測站 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
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7 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室赤峰市管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
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8 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室通遼市管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
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9 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室呼倫貝爾市管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
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10 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室興安盟管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
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11 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室包頭市管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
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12 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室巴彥淖爾市管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
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13 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室鄂爾多斯市管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
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14 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室阿拉善盟管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
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15 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室錫林郭勒盟管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
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16 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室烏蘭察布市管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
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17 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)無線電管理委員會辦公室烏海市管理處 |
參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位 |
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第二部分??部門預(yù)算安排情況說明
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一、預(yù)算收支情況的總體說明
部門預(yù)算收入總計162737.43萬元,其中一般公共預(yù)算撥款收入161829.08萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)908.34萬元;預(yù)算收入大幅增加的原因主要是2024年度財政將對下轉(zhuǎn)移支付的重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金15億元全部放在了工信廳本級部門年初預(yù)算中;
部門預(yù)算支出總計162737.43萬元,其中:基本支出5556.08萬元,占比3.41%,主要用于在職人員工資、社保、機關(guān)運行經(jīng)費、辦公樓及附屬設(shè)施運行維護(hù)和離、退休人員經(jīng)費等;項目支出157181.34萬元,占比96.59%。主要用于重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的匯企直達(dá),普通項目資金的業(yè)務(wù)用房及專用設(shè)備運維、信息化平臺運行維護(hù)、綜合業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)保障、無線電監(jiān)管、食鹽儲備等”方面支出。
二、一般公共預(yù)算撥款收支情況說明
(一)財政撥款規(guī)模情況
財政撥款收入161829.08萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)908.34萬元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況
1.社會保障和就業(yè)支出937.88萬元,主要用于人才引進(jìn)、在職人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金社保繳納以及離退休人員的補貼等;
2.資源勘探工業(yè)信息等支出161070.99萬元,主要用于重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的支出、辦公樓及附屬設(shè)施運行維護(hù)、信息化平臺運行維護(hù)、工信廳綜合業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)保障、無線電監(jiān)管、食鹽儲備等支出;
3.衛(wèi)生健康支出類329.02萬元,主要用于繳納醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補貼等支出;
4.住房保障類368.47萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金單位部分。??
三、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算的情況說明
我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算的情況說明
我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。
五、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算的情況說明
財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算161.3萬元:
(一)因公出國(境)費用0萬元,比上年預(yù)算無變化;
(二)公務(wù)接待費2.3萬元,主要是由于上年度中央巡視和各項檢查較多,預(yù)計今年會比去年活動經(jīng)費降低;
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費159萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,與上年度相同;公務(wù)用車運行維護(hù)159萬元。
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第三部分??其他公開事項說明
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一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2024年,我廳機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算609.74萬元,較上年增加的主要原因是差旅費及運維費用增加。
二、“政府采購計劃”預(yù)算情況說明
政府采購預(yù)算總額5530.44萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算2981.3萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算2549.14萬元。
三、國有資產(chǎn)占有使用和增量情況說明
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資產(chǎn)分類 |
數(shù)量 |
金額 |
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公務(wù)用車 |
13 |
248萬元 |
四、部門組織征收收入計劃
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預(yù)算單位 |
收費項目 |
收入分類科目 |
金額 |
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無線電管理機構(gòu) |
無線電頻率 占用費 |
2150508 |
280萬元 |
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第四部分 ??名詞解釋
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一、一般公共預(yù)算財政撥款收入:是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十一、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
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第五部分 ??部門預(yù)算公開表
備注:
1、預(yù)算公開表見附件
2、按預(yù)算公開編制要求,預(yù)算公開報告及公開表的 計數(shù)單位為萬元,而預(yù)算編制是以元為計數(shù)單位,因此小數(shù)點后第二位存在四舍五入的差異。






